Faktúry
Faktúry 2014
Pre stiahnutie zoznamu faktúr, kliknite na link :
Faktúry 2013
Pre stiahnutie zoznamu faktúr, kliknite na link :
Faktúry 2012
Dátum | Typ/číslo | Predmet | Partner | Cena |
31.12.2010 | FA-1210003397 | Dodávka elektriny 08.11.2010–31.12.2010 | Komunal Energy a.s. | 165,65 € |
12.01.2011 | FA-20110035 | Seno | PD Dubnica n/V | 79,68 € |
17.01.2011 |
FA-3/2011 |
Prenájom kopírky | Ing. V. Hofierková | 76,13 € |
19.01.2011 | FA-2011022 | Január 2011 | DUMAT m.p.o. | 1615,22 |
31.01.2011 | FA-2111001674 | Vodné stočné 12/2010 01/2011 | Pov. vodárenská spol. a.s. | 8,51 € |
04.02.2011 | FA-0723060176 | Telefón 01/2011 | Slovak Telekom a.s. | 25,09 € |
07.02.2011 | FA-8542081557 | Mobil | Orange Slovensko a.s. | 69,70 € |
08.02.2011 | FA-11010021 | Crocopero | ABC LIVE s.r.o. | 100,80 € |
08.02.2011 | FA-2011056 | Február 2011 | DUMAT m.p.o. | 1615,22 € |
11.02.2011 | FA-20110107 | Seno | PD Dubnica n/V | 79,68 € |
15.02.2011 | FA-0111020924 | Jedálne kupóny | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | 1332,25 € |
15.02.2011 | FA-20110249 | Dodávka tepla – 01/2011 | DCa THERM a.s. | 2070,25 € |
22.02.2011 | FA-20110118 | Maštaľný hnoj | PD Dubnica n/V | 184,80 € |
28.02.2011 | FA-2111002238 | Vodné stočné 02/2011 | Pov. vodárenská spol. a.s. | 29,75 € |
28.02.2011 | FA-76/2011 | Členské 2011 | Asociácia CVČ v SR | 60,00 € |
03.03.2011 | FA-2011091 | Marec 2011 | DUMAT m.p.o. | 1615,22 € |
03.03.2011 | FA-2724076765 | Telefón 02/2011 | Slovak Telekom a.s. | 32,51 € |
04.03.2011 | FA-045011 | Krúžkové potreby | Salón Michaela | 70,02 € |
08.03.2011 | FA-720110609 | Programové vybavenie EKOS | Vema s.r.o. | 109,00 € |
09.03.2011 |
FA-16/11 |
KK v AJ | ZŠ s MŠ C I | 90,24 € |
11.03.2011 | FA-2104719166 | Mobil | Orange Slovensko a.s. | 44,98 € |
15.03.2011 | FA-20110460 | Dodávka tepla – 02/2011 | DCa THERM a.s. | 252,65 € |
15.03.2011 | FA-20110179 | Seno, slama | PD Dubnica n/V | 170,40 € |
28.03.2011 | FA-1820110034 | Oprava vodovodnej prípojky | Pov. vodárenská spol. a.s. | 114,10 € |
06.04.2011 | FA-2011137 | Apríl 2011 | DUMAT m.p.o. | 1615,22 € |
05.05.2011 | FA-2011173 | Máj 2011 | DUMAT m.p.o. | 1615,22 € |
16.06.2011 | FA-2011208 | Jún 2011 | DUMAT m.p.o. | 1615,22 € |
11.07.2011 | FA-2011262 | Júl 2011 | DUMAT m.p.o. | 1615,22 € |
22.07.2011 | FA-2011-1 | Detský letný tábor | MIL-SLOV spol. s.r.o. | 3791,77 € |
08.08.2011 | FA-2011295 | August 2011 | DUMAT m.p.o. | 1615,22 € |
06.09.2011 | FA-2011330 | September 2011 | DUMAT m.p.o. | 1615,22 € |
03.10.2011 | FA-0111097302 | Jedálne kupóny | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | 1425,00 € |
07.10.2011 | FA-2011376 | Október 2011 | DUMAT m.p.o. | 1615,22 € |
07.11.2011 | FA-20112512 | Dodávka tepla – 10/2011 | DCa THERM a.s. | 1676,70 € |
06.12.2011 | FA-20112768 | Dodávka tepla – 11/2011 | DCa THERM a.s. | 2882,38 € |
31.12.2011 | FA-2111023439 | Vodné a stočné | Pov. vodárenská spol. a.s. | 90,86 € |
02.01.2012 | FA-12000061 | Dodávka tepla – 02/2012 | DCa THERM a.s. | 1200 € |
02.01.2012 | FA-2011480 | El. energia 12/2011 | DUMAT m.p.o. | 66,35 € |
02.01.2012 | FA-90220042 | Dohoda o platbách | Komunal Energy a.s. | |
03.01.2012 | FA-734171440 | December 2011 | Slovak Telekom a.s. | 26,10 € |
04.01.2012 |
FA-2100117812 |
Daň za psa | Mesto Dubnica n/V | 15 € |
05.01.2012 | FA-2011487 | Vodné, stočné, 12/2011 | DUMAT m.p.o. | 156,17 € |
05.01.2012 | FA-OF110368 | Vývoz VOK | TSM Dubnica n/V s.ro. | 59,94 € |
09.01.2012 | FA-2137965435 | Január 2012 | Orange Slovensko a.s. | 31,16 € |
10.01.2012 | FA-120100016 | Toner | Acent s.r.o. | 43,20 € |
10.01.2012 | FA-20113070 | Dodávka tepla – 12/2011 | DCa THERM a.s. | 2391,64 € |
24.01.2012 | FA-120100046 | Toner | Acent s.r.o. | 30 € |
31.01.2012 |
FA-0112014030 |
Jedálne kupóny | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | 765,60 € |
31.01.2012 |
FA-12000208 |
Dodávka tepla – 03/2012 | DCa THERM a.s. | 1000 € |
31.01.2012 | FA-2121001324 | Vodné stočné | Pov. vodárenská spol. a.s. | 33,88 € |
02.02.2012 |
FA-2012041 |
El. energia 01/2012 | DUMAT m.p.o. | 86,99 € |
03.02.2012 |
FA-6735180677 |
Január 2012 | Slovak Telekom a.s. | 24,90 € |
08.02.2012 |
FA-20120231 |
Dodávka tepla – 01/2012 | DCa THERM a.s. | 3346,82 € |
08.02.2012 |
FA-2141416204 |
Február 2012 | Orange Slovensko a.s. | 33,62 € |
09.02.2012 |
FA-3/2012 |
Kopírka | S. Hofierka - Canon Servis | 691,00 € |
09.02.2012 |
FA-3/2012 |
Prenájom kopírky | Ing. V. Hofierková | 62,64 € |
10.02.2012 |
FA-20120117 |
Seno balíkové | PD Dubnica n/V | 117,60 € |
13.02.2012 |
FA-01/2012 |
Obedy | Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ C I | 4,80 € |
14.02.2012 |
FA-6/12 |
Režijné OK GO | ZŠ s MŠ C I | 3,60 € |
15.02.2012 |
FA-20120285 |
Oprava sklenník | DCa THERM a.s. | 19,20 € |